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    全面預算管理體系與Excel模型落地,全面預算管理體系與Excel模型落地報名,全面預算管理體系與Excel模型落地咨詢,主辦全面預算管理體系與Excel模型落地
    全面預算管理體系與Excel模型落地
    副標題  預算管理體系
    主辦單位   巔峰培訓會員單位
    學員對象  對完美、高效的完成工作有積極追求,需要經常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監、財務經理、資金管理、成本管理、資產管理、預算績效管理等相關財務人員
    授課時間  2019年04月17~18日 、[長期舉辦,最新時間請咨詢]
    授課顧問  許奕
    授課地點  上海 搜索上海
    每班人數    
    報價  3800 - 在線免費預定報名一周內確定繳費者 可享團體優惠價!

    課程目的
      熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制;

    掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能,提高Excel實際操作能力。

    領會Excel軟件設計理念和操作規律,使你在使用微軟辦公產品時具有自我發現能力,能夠舉一反三,更加得心應手。

    跳出財務看財務,通過大量的實際管理實踐的案例分析,使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。
    理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。

    學會如何為調整營銷策略提供有利信息,掌握分解影響收益的正向和負向因素;

    經營風險評估和控制
    成本分析和成本規劃
    提供考核公司內部各單位的工作業績的數據依據

    課程內容
      2019年04月17~18日;
    2019年11月21~22日;


    模塊一:全面預算體系

    目標:全面預算報表體系的搭建;熟練不同行業各類預算報表編制的順序;明確表與表之間的鉤稽關系;
    1. 全面預算管理流程
     如何依據不同行業建立預算體系
     不同的預算編制方法與控制方案
     多維度預算分析和預算調整技巧
     多種模型的預算模擬
    2. 全面預算的內容
     不同行業的全面預算的類型
     參與全面預算的對象
     全面預算的細化度
     不同數據的預算周期
     不同預算數據的影響因素
    3. 全面預算結構體系
     基礎報表的信息統一性
     不同行業報表編制的順序
     預算報表鉤稽關系及下發、編制的順序


    模塊二:預算模型搭建

    目標:量本利分析;通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型,確定損益平衡點,實現產能的合理配比。
    1. 哪些產品的投入產出比最好
     種經營決策對生產成本的影響度
     控件應用的技巧
     利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案
     多方案評估方法
     快速展示最佳可選方案
    2. 尋求最佳方案
     尋求約束條件下的最佳方案
     搭建管理模型
     匹配約束條件下的最佳運輸方案


    模塊三:預算編制

    目標:通過建立帶規則的數據采集表,快速高效地獲取報表基礎數據;
    主要應用范圍:預算數據的采集與參數聯動;信息系統外數據的采集
    1. 制作友好表格
     利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
     利用定義和有效性實現錄入數據的統一性
     應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
    2. 讓表格親民化的小技巧
     自動序號
     利用mod函數,錯行色條顯示
     利用vlookup函數做格式打印模板
    3. 宏應用:自動增行
     利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
     利用宏錄制實現自動增行
    4. 選擇性保護表格
     利用保護工作表有選擇地實現數據采集規則的下達
     利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發和上傳表格的一致性


    模塊四:預算控制及執行數據統計

    目標:對外部采集的數據和信息系統導出的數據進行處理,實現數據的有效性,為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎
    1. 數據轉換的方法和技巧
     通過分列快速提取有效信息
     利用“&”組合文本
     利用日期函數(date)將無法計算的字符型日期轉換
     利用文本函數,快速轉換成提取有效信息
    2. 查找和清洗重復數據
     快速查找重復數據
     快速刪除重復數據
    3. 數據轉換的高效工具——分列
     不增加行,設置公式
     利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
    4. 數據的鏈接與轉換
     利用match和index函數鏈接二維數據表
     利用vlookup函數鏈接數據表
     vlookup函數與數組函數的應用
     多條件匹配的小巧函數sumifs
     利用數據透視表多重合并計算數據區域快速轉換二維表
    5. 快速統計的技巧
     利用數據透視表統計
     統計分類方法
     環比、占比統計
     篩選和排名
     分組統計
     多sheet表匯總統計
    6. 高效統計工具——數據透視表
     利用數據透視表快速統計
     數據透視表數據、日期分組統計
     數據透視表計算字段
     數據透視表切片器的應用
     重復利用數據透視表的行填充功能
     利用數據透視表計算項實現預算執行狀況統計
    7. 報表的美化
     套用報表格式
     多表的打印格式的統一設置


    模塊五:圖形化展示技巧

    目標:使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
    1. 一圖抵萬言
     圖表應用的五個步驟
     5種數據的對比關系類型
     標題和圖形匹配原則
     圖表的美化和編輯
    2. 數據透視圖表結合
     動態圖表——數據透視圖
     圖和表的結合——模擬運算表
    3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖
     一張圖表展示多項關聯數據
     主次坐標、間距差異凸顯業務信息
     表圖數據差異化顯示的設置
    4. 利用Offset函數制作動態圖表
     利用圈地函數offset動態圖表數據
     利用控件調控圖表范圍
     不同表之間的數據鏈接
    5. 利用雙餅圖實現預算執行狀況分析
     利用主次坐標實現雙餅圖
     雙餅圖數據標簽的設定
     雙餅圖業務應用范圍


    模塊六:數據分析

    目標:靈活應用數據透視表;矩陣分析:以管理分類方法分析業務狀況;趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業務變化的原因;
    1. 產品盈利分析
     管理分類方法的思路講解
     數據透視表的分組統計和樣本觀察
     多樣化的數據顯示方式
    2. 銷售趨勢分析
     管理方法和分析思路
     數據切片的方法和多角度觀察分析法
     數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
     數據透視表與數據透視圖的互動
     數據透視圖的靈活表達


    模塊七:預算分析

    目標:輕松、快捷編制各類預算管理報表;實現預算控制;自動產生預算分析報表
    1. 快速轉換費用預算表
     多維度費用分析體系的快速構建
     條件格式圖形化異常數據
     異常數據的深度挖掘
     透視圖動態展示費用項目
    2. 預算分析模型
     數據透視表數據項的應用
     自動預算控制表
     預算分析圖表構建

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